上海市大同中学2019年度决算
发布日期:2020-09-18 07:33:37   作者:大同中学   

 

 

第一部分 上海市大同中学概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市大同中学2019年度决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

九、资产负债情况表

第三部分 上海市大同中学2019年度决算情况说明

第四部分 名词解释

 


第一部分    上海市大同中学概况

 

一、主要职能

上海市大同中学成立于19123月,属于公办事业单位,机构级别为正处级单位。

学校办学场所是上海市南车站路353号,办学宗旨和业务范围是实施高中学历教育,促进基础教育发展。举办单位是上海市黄浦区教育局,经费来源是全额拨款。

二、机构设置

根据上述职责,上海市大同中学共设六个内设机构,包括:办公室、人事室、学生发展中心、课程教务中心、教师发展中心、后勤服务中心。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

第二部分 上海市大同中学2019年度决算表

2019年度收入支出决算总表

 

 

 

单位:万元

收入

支出

项目

决算数

项目

决算数

一、一般公共预算财政拨款收入

7,483.69

一、一般公共服务支出

0.00

二、政府性基金预算财政拨款收入

0.00

二、外交支出

0.00

三、上级补助收入

0.00

三、国防支出

0.00

四、事业收入

306.97

四、公共安全支出

0.00

五、经营收入

0.00

五、教育支出

6,471.00

六、附属单位上缴收入

0.00

六、科学技术支出

0.00

七、其他收入

120.38

七、文化旅游体育与传媒支出

0.00

 

 

八、社会保障和就业支出

909.98

 

 

九、卫生健康支出

305.59

 

 

十、节能环保支出

0.00

 

 

十一、城乡社区支出

0.00

 

 

十二、农林水支出

0.00

 

 

十三、交通运输支出

0.00

 

 

十四、资源勘探信息等支出

0.00

 

 

十五、商业服务业等支出

0.00

 

 

十六、金融支出

0.00

 

 

十七、援助其他地区支出

0.00

 

 

十八、自然资源海洋气象等支出

0.00

 

 

十九、住房保障支出

219.46

 

 

二十、粮油物资储备支出

0.00

 

 

二十一、灾害防治及应急管理支出

0.00

 

 

二十二、其他支出

0.00

本年收入合计

7,911.04

本年支出合计

7,906.03

用事业基金弥补收支差额

82.38

结余分配

0.00

年初结转和结余

709.72

年末结转和结余

797.10

总计

8,703.13

总计

8,703.13

 


2019年度收入决算表

单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类

科目编码

科目名称

合计

7,911.04

7,483.69

0.00

306.97

0.00

0.00

120.38

205

 

 

教育支出

6,476.00

6,048.66

0.00

306.97

0.00

0.00

120.38

205

02

 

普通教育

6,245.59

5,829.66

0.00

306.97

0.00

0.00

108.96

205

02

04

  高中教育

6,245.59

5,829.66

0.00

306.97

0.00

0.00

108.96

205

09

 

教育费附加安排的支出

230.42

219.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11.42

205

09

99

  其他教育费附加安排的支出

230.42

219.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11.42

208

 

 

社会保障和就业支出

909.98

909.98

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

05

 

行政事业单位离退休

909.98

909.98

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

05

02

  事业单位离退休

113.39

113.39

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

05

05

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

547.46

547.46

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

05

06

  机关事业单位职业年金缴费支出

249.13

249.13

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

 

 

卫生健康支出

305.59

305.59

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

11

 

行政事业单位医疗

305.59

305.59

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

11

02

  事业单位医疗

305.59

305.59

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

 

 

住房保障支出

219.46

219.46

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

02

 

住房改革支出

219.46

219.46

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

02

01

  住房公积金

219.46

219.46

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 


 

2019年度支出决算表

                                                                                                                  单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类

科目编码

科目名称

合计

7,906.03

6,454.35

1,451.68

0.00

0.00

0.00

205

 

 

教育支出

6,471.00

5,019.32

1,451.68

0.00

0.00

0.00

205

02

 

普通教育

6,271.98

5,019.32

1,252.66

0.00

0.00

0.00

205

02

04

  高中教育

6,271.98

5,019.32

1,252.66

0.00

0.00

0.00

205

09

 

教育费附加安排的支出

199.02

0.00

199.02

0.00

0.00

0.00

205

09

04

  城市中小学教学设施

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

205

09

99

  其他教育费附加安排的支出

199.02

0.00

199.02

0.00

0.00

0.00

208

 

 

社会保障和就业支出

909.98

909.98

0.00

0.00

0.00

0.00

208

05

 

行政事业单位离退休

909.98

909.98

0.00

0.00

0.00

0.00

208

05

02

  事业单位离退休

113.39

113.39

0.00

0.00

0.00

0.00

208

05

05

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

547.46

547.46

0.00

0.00

0.00

0.00

208

05

06

  机关事业单位职业年金缴费支出

249.13

249.13

0.00

0.00

0.00

0.00

210

 

 

卫生健康支出

305.59

305.59

0.00

0.00

0.00

0.00

210

11

 

行政事业单位医疗

305.59

305.59

0.00

0.00

0.00

0.00

210

11

02

  事业单位医疗

305.59

305.59

0.00

0.00

0.00

0.00

221

 

 

住房保障支出

219.46

219.46

0.00

0.00

0.00

0.00

221

02

 

住房改革支出

219.46

219.46

0.00

0.00

0.00

0.00

221

02

01

  住房公积金

219.46

219.46

0.00

0.00

0.00

0.00

229

 

 

其他支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

229

99

 

其他支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

229

99

01

  其他支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2019年度财政拨款收入支出决算总表

                                                                                                              单位:万元

收入

支出

项目

决算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

7,483.69

一、一般公共服务支出

0.00

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

0.00

二、外交支出

0.00

0.00

0.00

 

 

三、国防支出

0.00

0.00

0.00

 

 

四、公共安全支出

0.00

0.00

0.00

 

 

五、教育支出

5,978.94

5,978.94

0.00

 

 

六、科学技术支出

0.00

0.00

0.00

 

 

七、文化旅游体育与传媒支出

0.00

0.00

0.00

 

 

八、社会保障和就业支出

909.98

909.98

0.00

 

 

九、卫生健康支出

305.59

305.59

0.00

 

 

十、节能环保支出

0.00

0.00

0.00

 

 

十一、城乡社区支出

0.00

0.00

0.00

 

 

十二、农林水支出

0.00

0.00

0.00

 

 

十三、交通运输支出

0.00

0.00

0.00

 

 

十四、资源勘探信息等支出

0.00

0.00

0.00

 

 

十五、商业服务业等支出

0.00

0.00

0.00

 

 

十六、金融支出

0.00

0.00

0.00

 

 

十七、援助其他地区支出

0.00

0.00

0.00

 

 

十八、自然资源海洋气象等支出

0.00

0.00

0.00

 

 

十九、住房保障支出

219.46

219.46

0.00

 

 

二十、粮油物资储备支出

0.00

0.00

0.00

 

 

二十一、灾害防治及应急管理支出

0.00

0.00

0.00

 

 

二十二、其他支出

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

7,483.69

本年支出合计

7,413.97

7,413.97

0.00

年初财政拨款结转和结余

379.55

年末财政拨款结转和结余

449.28

449.28

0.00

一、一般公共预算财政拨款

379.55

 

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

0.00

 

 

 

 

总计

7,863.24

总计

7,863.24

7,863.24

0.00


 

2019年度一般公共预算财资拨款支出决算表

单位:万元

项目

合计

基本支出

项目支出

功能分类

科目编码

科目名称

205

 

 

教育支出

5,978.94

4,624.95

1,353.98

205

02

 

普通教育

5,786.46

4,624.95

1,161.51

205

02

04

  高中教育

5,786.46

4,624.95

1,161.51

205

09

 

教育费附加安排的支出

192.47

0.00

192.47

205

09

99

  其他教育费附加安排的支出

192.47

0.00

192.47

208

 

 

社会保障和就业支出

909.98

909.98

0.00

208

05

 

行政事业单位离退休

909.98

909.98

0.00

208

05

02

  事业单位离退休

113.39

113.39

0.00

208

05

05

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

547.46

547.46

0.00

208

05

06

  机关事业单位职业年金缴费支出

249.13

249.13

0.00

210

 

 

卫生健康支出

305.59

305.59

0.00

210

11

 

行政事业单位医疗

305.59

305.59

0.00

210

11

02

  事业单位医疗

305.59

305.59

0.00

221

 

 

住房保障支出

219.46

219.46

0.00

221

02

 

住房改革支出

219.46

219.46

0.00

221

02

01

  住房公积金

219.46

219.46

0.00

合计

7,413.97

6,059.98

1,353.98

 


 

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

                                                                  单位:万元

项目

合计

人员经费

公用经费

经济分类
科目编码

科目名称

301

 

工资福利支出

4,665.53

4,665.53

 

301

01

  基本工资

798.26

798.26

 

301

02

  津贴补贴

81.12

81.12

 

301

03

  奖金

0.00

0.00

 

301

06

  伙食补助费

0.00

0.00

 

301

07

  绩效工资

2,264.79

2,264.79

 

301

08

  机关事业单位基本养老保险缴费

547.46

547.46

 

301

09

  职业年金缴费

249.13

249.13

 

301

10

  职工基本医疗保险缴费

295.84

295.84

 

301

11

  公务员医疗补助缴费

0.00

0.00

 

301

12

  其他社会保障缴费

83.42

83.42

 

301

13

  住房公积金

219.46

219.46

 

301

14

  医疗费

0.00

0.00

 

301

99

  其他工资福利支出

126.04

126.04

 

301

 

商品和服务支出

1,150.85

 

1,150.85

302

01

  办公费

49.50

 

49.50

302

02

  印刷费

24.88

 

24.88

302

03

    咨询费

0.00

 

0.00

302

04

    手续费

0.23

 

0.23

302

05

    水费

12.84

 

12.84

302

06

    电费

43.83

 

43.83

302

07

    邮电费

3.09

 

3.09

302

08

    取暖费

0.00

 

0.00

302

09

  物业管理费

563.82

 

563.82

302

11

  差旅费

1.97

 

1.97

302

12

  因公出国(境)费用

0.00

 

0.00

302

13

  维修(护)费

95.79

 

95.79

302

14

  租赁费

1.66

 

1.66

302

15

  会议费

0.00

 

0.00

302

16

  培训费

3.63

 

3.63

302

17

  公务接待费

0.31

 

0.31

302

18

  专用材料费

6.76

 

6.76

302

24

  被装购置费

0.00

 

0.00

302

25

  专用燃料费

0.00

 

0.00

302

26

  劳务费

138.30

 

138.30

302

27

  委托业务费

0.00

 

0.00

302

28

  工会经费

56.00

 

56.00

 


 

302

29

  福利费

56.56

 

56.56

302

31

  公务用车运行维护费

5.59

 

5.59

302

39

  其他交通费用

1.94

 

1.94

302

40

  税金及附加费用

0.00

 

0.00

302

99

  其他商品和服务支出

84.16

 

84.16

303

 

对个人和家庭的补助

204.44

204.44

 

303

01

  离休费

29.80

29.80

 

303

02

  退休费

83.58

83.58

 

303

03

  退职(役)费

0.00

0.00

 

303

04

  抚恤金

46.01

46.01

 

303

05

  生活补助

0.00

0.00

 

303

07

  医疗费补助

0.00

0.00

 

303

08

  助学金

24.67

24.67

 

303

09

  奖励金

1.28

1.28

 

303

10

  个人农业生产补贴

0.00

0.00

 

303

99

  其他对个人和家庭的补助

19.08

19.08

 

310

 

资本性支出

39.16

 

39.16

310

01

  房屋建筑物购建

0.00

 

0.00

310

02

  办公设备购置

27.37

 

27.37

310

03

  专用设备购置

6.86

 

6.86

310

05

  基础设施建设

0.00

 

0.00

310

06

  大型修缮

0.00

 

0.00

310

07

  信息网络及软件购置更新

0.00

 

0.00

310

13

  公务用车购置

0.00

 

0.00

310

19

  其他交通工具购置

0.00

 

0.00

310

21

  文物和陈列品购置

0.00

 

0.00

310

22

  无形资产购置

0.00

 

0.00

310

99

  其他资本性支出

4.93

 

4.93

合计

6,059.98

4,869.97

1,190.01

 

 


2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位:万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费

机关运行

经费决算数

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

0.00

5.91

5.90

0.00

0.00

5.60

5.59

0.00

0.00

5.60

5.59

0.31

0.31


2019年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位:万元

项目

合计

基本支出

项目支出

功能分类

科目编码

科目名称

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

注:上海市大同中学2019年度无政府性基金预算财政拨款支出,故本表无数据。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019年度资产负债情况表

 

 

金额单位:万元

 

数量

价值

年初数

年末数

年初数

年末数

一、资产合计

——

——

10,709.34

11,032.41

(一)流动资产

——

——

1,761.98

2,355.31

(二)固定资产

——

——

14,104.82

14,432.37

其中:1.房屋(平方米)

38,415.00

46,895.94

9,607.91

 9,607.91

  2.通用设备(台//辆)

 3,003

3,262

2,746.38 

2,932.13

                     其中:(1)车辆(辆)

 3

 3

 79.36

 79.36

                                 一般公务用车

0

0

0.00

0.00

                                 执法执勤用车

0

0

0.00

0.00

                                 特种专业技术用车

0

0

0.00

0.00

                                 其他用车

 3

 3

 79.36

 79.36

2)单价50万元以上通用设备(不含车辆)

3

3

 300.30

300.30

               3.专用设备(台/套)

 1,059

 1,073

786.36

807.38

其中:单价100万元以上专用设备

 0

 0

 0.00

 0.00

               4.其他固定资产

——

——

964.17

1,084.95

减:累计折旧及减值准备

——

——

5,243.59 

5,820.65

   (三)长期股权投资

——

——

 8.00

 8.00

   (四)长期债券投资

——

——

0.00

0.00

   (五)在建工程

——

——

 0.00

 0.00

   (六)无形资产

——

——

0.00 

 0.00

        减:累计摊销

——

——

0.00 

 0.00

   (七)其他资产

——

——

 78.13

57.37

二、负债合计

——

——

 604.89

1,004.11

三、净资产合计

——

——

10,104.45

10,028.30

 

 

 

 

 


第三部分  上海市大同中学2019年度决算情况说明

 

一、关于上海市大同中学2019年度收入支出决算总体情况说明

上海市大同中学2019年度收入总计为8,703.13万元、支出总计为8,703.13万元。与2018年度相比,收入、支出总计各增加973.46万元。主要原因:财政拨款投入增加、收取的学费等事业收入减少、其他收入减少。

二、关于上海市大同中学2019年度收入决算情况说明

本年收入合计7,911.04万元,其中:财政拨款收入7,483.69万元,占94.60%;事业收入306.97万元,3.88%;其他收入120.38万元,1.52%

三、关于上海市大同中学2019年度支出决算情况说明

本年支出合计7,906.03万元,其中:基本支出6,454.35万元,占81.64%;项目支出1,451.68万元,占18.36%

四、关于上海市大同中学2019年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市大同中学2019年度财政拨款收支总决算7,863.24万元。与2018年度相比,财政拨款收、支总计各增加837.90万元,增长11.93%。主要原因:教育经费基本投入增加;教育经费专项投入增加;上年末结转项目资金增加。

五、关于上海市大同中学2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

上海市大同中学2019年度一般公共预算财政拨款支出7,413.97万元,占本年支出合计的93.78%。与2018年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加688.69万元,增长10.24%。主要原因:教育教学支出增加,专项支出增加,社保基数调整、教职工增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海市大同中学2019年度一般公共预算财政拨款支出7,413.97万元,主要用于以下方面:教育支出(类)5,978.94万元,占80.64%;社会保障和就业支出(类)909.98万元,占12.27%;卫生健康支出(类)305.59万元,占4.12%;住房保障支出(类)219.46万元,占2.96%

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海市大同中学2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为7,165.06万元,支出决算为7,413.97万元,完成年初预算的103.47%。决算数大于预算数的主要原因:根据学校教学进度当年完成历年结转项目,使用历年结转资金。其中:

1、教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项)。主要用于:高中保障学校正常运转以及开展教育教学工作的支出。年初预算为5,538.16万元,支出决算为5,786.46万元,完成年初预算的104.48%。决算数大于预算数的主要原因是:教育教学支出增加、财政专项经费支出增加。

2、教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项)。主要用于:学校和其他单位购置设备、房屋修缮等改善办学条件的支出。年初预算为211.00万元,支出决算为192.47万元,完成年初预算的91.22%。决算数小于预算数的主要原因是:财政专项经费支出减少。

3、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)事业单位离退休(项)。主要用于:单位离退休人员的生活保障和补助支出。年初预算为113.90万元,支出决算为113.39万元,完成年初预算的99.55%。决算数小于预算数的主要原因:社保缴费定额和实际支出的差异。

4、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。主要用于:学校实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费。年初预算为560.00万元,支出决算为547.46万元,完成年初预算的97.76%。决算数小于预算数的主要原因:社保缴费定额和实际支出的差异。

5、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。主要用于:学校实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。年初预算为224.00万元,支出决算为249.13万元,完成年初预算的111.22%。决算数大于预算数的主要原因:社保缴费定额和实际支出的差异。

6、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。主要用于:区教育事业单位按照政策规定为在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。年初预算为322.00万元,支出决算为305.59万元,完成年初预算的94.90%。决算数小于预算数的主要原因:社保缴费定额和实际支出的差异。

7、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。主要用于:学校按照政策规定的比例为职工缴纳的住房公积金支出。年初预算为196.00万元,支出决算为219.46万元,完成年初预算的111.97%。决算数大于预算数的主要原因:社保缴费定额和实际支出的差异。

六、关于上海市大同中学2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市大同中学2019年度一般公共预算财政拨款基本支出6,059.98万元,包括人员经费4,869.97万元,公用经费1,190.01万元。基本支出中:

1、工资福利支出4,665.53万元,主要用于:基本工资、津贴补贴、社保缴费、绩效工资等;

2、商品和服务支出1,150.85万元,主要用于:办公费、印刷费、水电煤、绿化、物业、维修(护)费、“三公”经费、以及用于学生教学的各项业务费等;

3、对个人和家庭的补助204.44万元,主要用于:离退休人员的离退休费和其他补贴等;

4、其他资本性支出39.16万元,主要用于:购置办公用固定资产。

七、关于上海市大同中学2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

上海市大同中学2019年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为5.60万元,调整预算为5.91万元,支出决算为5.90万元,完成调整预算的99.83%,其中:因公出国(境)费决算为0.00万元;公务用车购置及运行维护费支出决算为5.59万元,完成调整预算的99.82%;公务接待费支出决算为0.31万元,完成调整预算的100.00%2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:按照厉行节约要求,加强管理,严格控制经费开支。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2018年度减少0.09万元,降低1.50%,其中:因公出国(境)费支出持平;公务车购置及运行维护费支出决算增加0.08万元,增长1.45%;公务接待费支出决算减少0.17万元,降低35.42%;公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是车辆保险、油费等使用成本上涨。公务接待费支出减少的主要原因是公务接待任务减少。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出决算5.59万元,占94.75%;公务接待费支出决算0.31万元,占5.25%。具体情况如下:

1、因公出国(境)费支出0.00万元。全年安排因公出国(境)团组0个、累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费支出5.59万元。其中:

公务用车购置支出为0.00万元。

公务用车运行维护支出5.59万元。主要用于车辆保险、燃油费、维修保养等。2019年,上海市大同中学开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3、公务接待费支出0.31万元。其中:

国内公务接待支出0.31万元(含外宾接待支出0.31万元)。主要用于按规定开支的各类接待费用,当年公务接待2批次、25人次,其中:接待外宾2批次、25人次。

八、关于上海市大同中学2019年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市大同中学2019年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市大同中学2019年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

上海市大同中学2019年度无机关运行经费支出。

(二)政府采购支出情况

上海市大同中学2019年度政府采购金额(以合同签订为准)为177.41万元,其中:货物采购金额26.56万元、工程采购金额0.00万元、服务采购金额150.85万元。

(三)车辆、房屋特殊占用情况

上海市大同中学2019年度无车辆/房屋特殊占用情况说明。

(四)预算绩效管理情况

上海市大同中学2019年度预算绩效管理工作开展情况如下:深入贯彻落实《中共黄浦区委、黄浦区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》,严格执行《黄浦区教育局预算绩效管理办法(试行)》,逐步形成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理新体系。全过程绩效管理实施情况:编报绩效目标的2019年度项目23个,涉及预算金额1,239.45万元;绩效跟踪评价的2019年度项目6个,涉及预算金额902.00万元;绩效自评的2019年度项目37个,涉及预算金额1,324.79万元,平均得分91.75分(其中,绩效评级为“优”的项目26个;绩效评级为“良”的项目8个;绩效评级为“合格”的项目3个。绩效自评中共发现问题44个,均在整改过程中)。


第四部分    名词解释

 

一、财政拨款收入:指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。主要是:行政事业性收费(包括高中、职校的学费、住宿费收入)

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是:非同级财政补助收入、其他非财政专项资金、利息收入以及食堂净收入等。

五、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出:指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费:指单位使用本级财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出;公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新,以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十一、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

 


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